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**功能定位** 系统化统计供商欠款数据,实现对供商应付与实付差异的集中监控,提升资金结算管理透明度。 **核心功能** 管理供商名称、编号、应付金额、实付金额、后付金额及欠款金额等字段,支持按供商维度查询、导出欠款清单。 **业务价值** 避免因手工记录导致欠款信息遗漏,降低资金对账风险;保障结算数据可追溯,满足财务合规审计要求。 **使用场景** 1. 财务月度结算时,批量核对各供商应付与实付差异,生成欠款明细。 2. 采购部门定期评估供商信用,依据欠款数据调整付款优先级。 3. 管理层审计资金流向时,快速定位欠款金额异常的供商进行核查。
👤 面向 企业管理者
📝 6 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[查询欠供商统计主表数据] A --> B{是否存在欠款金额大于0的记录?} B -->|是| C[显示供商名称、供商编号、应付金额、实付金额、后付金额、欠款金额] B -->|否| End((结束)) C --> End

✏️ 欠供商统计

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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