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**功能定位** 统一管理供应商档案信息,为采购结算与质量追溯提供标准化的数据基础。 **核心功能** 管理供商编号、名称、联系人、联系电话、地址及备注字段;支持供应商档案的新增、修改、查询与禁用操作。 **业务价值** 避免供应商信息分散记录导致的数据遗漏与重复,降低采购对账与合规审查风险;通过编号实现供应商与交易单据的精准关联,提升追溯效率。 **使用场景** - 新增供应商时,录入完整档案信息以规范后续采购流程。 - 财务对账时,通过编号快速调取供应商联系人与结算记录。 - 质量异常时,依据供应商信息追溯原材料批次来源。
👤 面向 企业管理者
📝 6 个字段📋 3 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入供商信息管理模块] A --> B[查看供商信息列表] B --> C{是否需要新增供商?} C -->|是| D[填写供商编号、名称、联系人、电话、地址、备注] C -->|否| E{是否需要修改供商信息?} D --> F[系统校验必填字段] F --> G{校验是否通过?} G -->|是| H[保存供商信息] G -->|否| I[提示错误并返回修改] I --> D H --> E E -->|是| J[选择待修改供商记录] E -->|否| K{是否需要删除供商?} J --> L[编辑供商字段] L --> M[保存修改] M --> K K -->|是| N[选择待删除供商] K -->|否| O[返回供商列表] N --> P{该供商是否已被业务单据引用?} P -->|是| Q[禁止删除,提示已被引用] P -->|否| R[执行删除操作] Q --> O R --> O O --> End((结束))

✏️ 供商信息

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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