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**功能定位** 规范供商付款流程,实现付款记录的集中管理与可追溯,防止付款信息遗漏与账务混乱。 **核心功能** 管理付款日期、供商名称、应付金额、付款金额、付款方式、付款账户、操作员及备注信息。支持新增、修改、删除付款记录,并可依据日期、供商名称等条件进行查询与筛选。 **业务价值** 消除付款数据分散、手工记录易错的风险,确保每笔付款有据可查;强化付款审批与账户对应关系,规避重复付款与资金错付风险,提升财务合规性。 **使用场景** - 财务人员按日登记对多家供商的付款明细,系统自动汇总应付与实付差异。 - 月末对账时,快速筛选指定供商在特定时间段内的全部付款记录。 - 新增付款时,自动关联应付金额,防止超付或漏付。
👤 面向 企业管理者
📝 8 个字段📋 2 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[输入付供商款信息] A --> B{校验应付金额与付款金额} B -->|是| C{校验付款方式与付款账户} B -->|否| A C -->|是| D[保存付供商款记录] C -->|否| A D --> End((结束))

✏️ 付供商款

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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