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**功能定位** 记录并管理美甲门店向供货商支付欠款的收款单据,确保应付账款核销准确、可追溯。 **核心功能** - 管理字段:收款日期、收款单号、供商编号/名称、欠款金额、本次收款金额、剩余应还金额、经办人。 - 支持操作:新增、编辑、审核收款单,自动计算剩余金额,关联采购欠款数据。 **业务价值** - 杜绝人工记账导致的金额遗漏或错记,降低财务对账纠纷风险。 - 形成完整的付款记录链,支持应付账款余额实时查询与历史追溯。 **使用场景** - 门店定期向甲供货商支付部分欠款,系统自动更新剩余应还金额。 - 财务月底核对“供商欠款余额”,确认各供应商实际未结款项。 - 查询某笔采购单对应的分次付款记录,追踪每笔收款经办人。
👤 面向 企业管理者
📝 8 个字段📋 6 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[填写收款单:收款日期、收款单号、供商编号、供商名称、欠款金额、收款金额、经办人] A --> B[系统校验:供商编号是否存在且状态正常] B -->|是| C[校验:收款金额是否大于0] B -->|否| D[提示“供商无效”,返回修改] D --> A C -->|是| E[校验:收款金额是否小于等于欠款金额] C -->|否| F[提示“收款金额必须大于0”,返回修改] F --> A E -->|是| G[计算剩余金额 = 欠款金额 - 收款金额] E -->|否| H[提示“收款金额不能超过欠款金额”,返回修改] H --> A G --> I[校验:剩余金额是否为0] I -->|是| J[标记该供商欠款已结清] I -->|否| K[更新供商欠款余额为剩余金额] J --> L[生成收款单号并保存单据] K --> L L --> M[经办人确认并提交] M --> N{审批是否通过} N -->|是| O[更新财务账目与供商往来] N -->|否| P[退回修改] P --> A O --> End((结束))

✏️ 供货商收款单

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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