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**功能定位** 统一管理供货商应付、实付及欠款数据,解决美甲门店对供货商款项核对不清、账期管理混乱的问题。 **核心功能** - 管理字段:供商编号、名称、联系人、联系电话、应付金额、实付金额、后付金额、欠款金额。 - 支持按供商或时间范围筛选、导出统计报表。 **业务价值** - 杜绝因手工记账导致的应付与实付信息遗漏,降低财务合规风险。 - 实时掌握各供货商欠款余额,避免超期未付或重复付款。 **使用场景** - 月末对账:财务人员批量核对每家供货商本月应付与实付差异。 - 采购决策:采购员查看供货商历史欠款,评估是否继续合作或调整账期。
👤 面向 企业管理者
📝 8 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入供货商收款统计模块] A --> B[查询供货商收款数据] B --> C{数据是否正常加载?} C -->|是| D[显示主表字段:供商编号、供商名称、联系人、联系电话、应付金额、实付金额、后付金额、欠款金额] C -->|否| E[提示数据加载失败] E --> End((结束)) D --> End((结束))

✏️ 供货商收款统计

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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