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**功能定位** 规范供商信息档案管理,建立统一的供应商数据底座,避免因信息分散导致采购源头管理失控。 **核心功能** - 管理供商编号、名称、联系人、联系电话、联系地址、开户银行、银行账号及备注。 - 支持供商信息的增、删、改、查,确保档案完整性与准确性。 **业务价值** - 消除供商信息零散、重复录入的风险,保障采购结算与追溯有据可依。 - 避免因信息缺失或错误导致的资金错付、合同纠纷与合规隐患。 **使用场景** - 采购员新增供商时,统一录入并校验开户行与账号信息,降低付款风险。 - 财务对账时,快速调取供商档案,核对往来款项与结算账户。 - 质检追溯时,依据供商编号定位源头批次,支撑问题追责与召回。
👤 面向 企业管理者
📝 8 个字段📋 2 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[查询供商信息] A --> B{是否存在该供商编号?} B -->|是| C[显示供商详细信息] B -->|否| D[提示供商编号不存在] D --> End((结束)) C --> E{是否修改供商信息?} E -->|是| F[编辑供商信息并保存] E -->|否| End F --> G{是否保存成功?} G -->|是| End G -->|否| H[提示保存失败,请重试] H --> F

✏️ 供商信息

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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