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**功能定位** 供商汇总用于集中归集供应商维度的交易与资金数据,解决财务对账中供应商往来款项分散、汇总效率低的问题。 **核心功能** - 管理字段:供应商名称、入库金额、付款金额、欠款金额。 - 支持按供应商查询交易汇总,自动计算应付与已付差额。 **业务价值** - 消除手工汇总的遗漏与计算错误,降低资金对账的合规风险。 - 提供供应商欠款明细,支持账龄分析与催收决策。 **使用场景** - 月末财务核对各供应商应付账款余额,快速生成欠款清单。 - 采购经理评估供应商合作情况,依据欠款金额调整结算策略。 - 审计时追溯供应商全量交易与资金流向,确保账实一致。
👤 面向 企业管理者
📝 4 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[选择供商汇总功能] A --> B[加载主表数据:供应商、入库金额、付款金额、欠款金额] B --> C{是否有数据展示?} C -->|是| D[展示供应商汇总列表] C -->|否| E[显示“暂无数据”提示] D --> End((结束)) E --> End

✏️ 供商汇总

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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