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**功能定位** 规范销售回款登记流程,确保收款记录完整、准确,防止数据篡改与遗漏。 **核心功能** 管理收款日期、客户名称、欠款金额、收款金额及金额大写、收款方式、操作员与备注信息。支持记录锁定,防止已确认收款被误改或删除。 **业务价值** 消除收款信息手工登记易错、易漏的风险;锁定机制确保财务数据不可篡改,满足合规审计要求;完整记录便于追溯每笔回款来源与操作人。 **使用场景** - 财务人员根据销售单逐笔登记客户回款,系统自动核减欠款金额。 - 月末对账时,锁定已确认收款记录,避免误操作影响账务准确性。 - 审计需要调取某客户历史回款明细时,可快速查询操作员与备注信息。
👤 面向 企业管理者
📝 9 个字段📋 6 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[录入销售收款单] A --> B{检查记录锁定状态} B -->|是| C[提示“单据已锁定,无法操作”] C --> End((结束)) B -->|否| D[校验收款日期] D --> E{收款日期是否有效} E -->|是| F[加载客户欠款信息] E -->|否| G[提示“收款日期错误”] G --> End F --> H{客户欠款金额是否大于0} H -->|是| I[输入收款金额] H -->|否| J[提示“客户无欠款”] J --> End I --> K{收款金额是否小于等于欠款金额} K -->|是| L[自动计算金额大写并选择收款方式] K -->|否| M[提示“收款金额超出欠款”] M --> End L --> N{收款方式是否合法} N -->|是| O[填写备注并指定操作员] N -->|否| P[提示“请选择有效收款方式”] P --> End O --> Q[保存销售收款单] Q --> R[更新客户欠款余额] R --> End

✏️ 销售收款

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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