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**功能定位** 本功能用于集中管理印刷厂对供应商的付款与欠款数据,解决应付账款与欠款余额不清、账目核对困难的管理问题。 **核心功能** 管理供商名称、联系人、联系电话、原始欠款总额、应付总额、付款总额及欠款总额。支持按供商查询欠款明细,实时更新付款与欠款余额。 **业务价值** 有效防范因欠款数据分散、手工记账遗漏导致的付款逾期或重复支付风险,确保应付账款数据可追溯、可核对,提升资金管控合规性。 **使用场景** - 财务人员每月集中核对各供应商的应付与已付金额,生成欠款报表。 - 采购部门在安排新订单前,查询供应商当前欠款总额,控制采购额度。
👤 面向 企业管理者
📝 7 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入付款欠款统计模块] A --> B[选择供商名称] B --> C[系统加载主表字段数据] C --> D{判断是否存在欠款记录} D -->|是| E[展示供商名称、联系人、联系电话、原始欠款总额、应付总额、付款总额、欠款总额] D -->|否| F[显示无欠款记录] E --> G{是否需要导出或打印} G -->|是| H[执行导出或打印操作] G -->|否| I[返回列表] H --> I F --> I I --> End((结束))

✏️ 付款欠款统计

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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