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**功能定位** 实现对采购付款过程的集中登记与跟踪,确保应付账款数据准确、付款记录完整,避免重复付款或漏付。 **核心功能** 管理付款日期、供商名称、联系人、联系电话、应付总额、付款金额、欠款金额、付款方式、经办人、备注。支持新增、编辑、删除付款记录,并自动计算欠款金额。 **业务价值** 规范付款流程,防止手工台账信息遗漏;建立付款与应付的对应关系,降低财务对账风险;支持按供商、日期等维度追溯历史付款明细,提升审计合规性。 **使用场景** - 采购完成后,财务人员根据发票与采购单登记付款信息,系统自动显示该供商应付总额与累计付款情况。 - 月末对账时,通过欠款金额字段快速识别应付未付明细,安排后续付款计划。 - 发生退货或价格调整时,可追溯该供商历史付款记录,便于冲账或补款核对。
👤 面向 企业管理者
📝 10 个字段📋 4 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[填写付款登记信息] A --> B{检查应付总额与付款金额} B -->|是| C[计算欠款金额] B -->|否| D[提示付款金额不得超过应付总额] D --> A C --> E{检查付款方式是否合法} E -->|是| F{检查经办人是否已授权} E -->|否| G[提示付款方式无效] G --> A F -->|是| H[保存付款登记记录] F -->|否| I[提示经办人无权限] I --> A H --> J{通知供商联系人} J -->|是| K[发送付款通知] J -->|否| L[结束登记流程] K --> L L --> End((结束))

✏️ 付款登记

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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