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**功能定位** 建立印刷厂与供应商之间的标准化信息档案,确保供商基础数据完整、可查,支撑采购与财务对账管理。 **核心功能** - 管理供商名称、联系人、联系电话、以往欠款总额、备注等字段 - 支持供商信息的增、删、改、查操作 **业务价值** - 避免供商信息零散、遗漏,降低因联系信息缺失导致的采购中断风险 - 记录欠款总额,便于财务与采购部门实时掌握信用状况,防范坏账风险 - 实现供商档案统一管理,满足合规审计与追溯要求 **使用场景** - 采购员录入新供商信息并关联后续订单 - 财务人员定期核对供商欠款总额,调整信用额度 - 管理者查询供商历史合作记录,评估合作稳定性
👤 面向 企业管理者
📝 5 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入供商信息模块] A --> B[查看/管理供商信息] B --> C{是否新增供商?} C -->|是| D[填写新增表单:供商名称、联系人、联系电话、备注] D --> E[保存新增供商] E --> B C -->|否| F{是否编辑供商?} F -->|是| G[选择供商并修改字段] G --> H[保存编辑] H --> B F -->|否| I{是否删除供商?} I -->|是| J[确认删除供商] J --> B I -->|否| K{是否查看详情?} K -->|是| L[展示供商详情及以往欠款总额] L --> B K -->|否| End((结束))

✏️ 供商信息

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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