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**功能定位** 对进销业务单据的审核状态进行集中监控,确保交易数据在进入正式账务前完成合规确认。 **核心功能** 管理字段:是否审核、审核人、审核日期、日期、业务单号、供货类型、供商名称、联系人、电话、预付款单号。支持按审核状态筛选、批量审核、反审核及审核日志追溯。 **业务价值** 杜绝未审核单据进入成本核算与付款流程,降低数据错漏风险;形成审核责任闭环,满足内控合规要求;便于财务与业务端快速定位待处理单据,提升流转效率。 **使用场景** - 财务月末对当月进销单据进行集中审核,确保所有交易均经过业务确认。 - 业务经理抽查未审核单据,核对供商信息与预付款单号,防止重复结算。 - 审计时按审核人、审核日期追溯单据处理记录,明确责任节点。
👤 面向 企业管理者
📝 31 个字段📋 1 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入进销未审核功能] A --> B[加载主表数据: 是否审核、审核人、审核日期、日期、业务单号、供货类型、供商名称、供商联系人、供商电话、预付款单号] B --> C{判断业务规则: 是否满足审核条件?} C -->|是| D[标记为可审核状态,等待审核操作] D --> E[执行审核: 更新审核人、审核日期、是否审核字段] E --> End((结束)) C -->|否| F[标记为不可审核,提示业务规则不满足] F --> End((结束))

✏️ 进销未审核

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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