**功能定位** 确保收款记录经过合规性审核后方可被系统锁定,防止未审核单据进入后续对账与结算环节。 **核心功能** 管理审核状态、审核人、审核日期、收款日期、收款单号、客户名称、联系人、联系电话、收款金额及收款方式。支持对已审核单据进行查询与反审核操作。 **业务价值** 消除因未审核收款单被误用导致的账务差异,保障财务数据准确性与合规性,同时便于追溯每笔收款的审核轨迹。 **使用场景** - 财务人员每日对业务员提交的收款单进行集中审核,确认金额与方式无误后提交系统锁定。 - 月末对账时,通过审核状态快速筛选未审核单据,避免遗漏。 - 审计期间,按审核人及审核日期追溯历史收款记录的审核过程。
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