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**功能定位** 确保收款记录经过合规性审核后方可被系统锁定,防止未审核单据进入后续对账与结算环节。 **核心功能** 管理审核状态、审核人、审核日期、收款日期、收款单号、客户名称、联系人、联系电话、收款金额及收款方式。支持对已审核单据进行查询与反审核操作。 **业务价值** 消除因未审核收款单被误用导致的账务差异,保障财务数据准确性与合规性,同时便于追溯每笔收款的审核轨迹。 **使用场景** - 财务人员每日对业务员提交的收款单进行集中审核,确认金额与方式无误后提交系统锁定。 - 月末对账时,通过审核状态快速筛选未审核单据,避免遗漏。 - 审计期间,按审核人及审核日期追溯历史收款记录的审核过程。
👤 面向 企业管理者
📝 12 个字段📊 11 个从表字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[查询收款已审核数据] A --> B{是否审核?} B -->|是| C[显示审核人、审核日期等字段] B -->|否| D[显示未审核状态] C --> E[展示收款单号、客户名称、联系人、联系电话、收款金额、收款方式、收款日期] D --> E E --> End((结束))

✏️ 收款已审核

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
🔗: 收款单号
收款单号业务单号日期品名规格单位销售数量销售单价应收总额
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

💻可单机用
🌐可网络用
🖥️可电脑用
📱可手机用
🔧可CS用
🌍可BS用
☁️可下云用
🚀可云上用
可使用成品
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