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**功能定位** 规范收款数据的审核流程,确保每笔收款在财务确认前经过合规审查,避免未授权入账。 **核心功能** 管理收款单号、客户名称、联系人、联系电话、收款金额、收款方式、收款日期等关键信息;支持对收款记录进行“通过”或“驳回”审核操作,并记录审核人及审核日期。 **业务价值** 杜绝因审核缺失导致的收款信息遗漏或错误入账,强化资金入账的合规性与可追溯性。 **使用场景** - 财务人员在日终对当日所有收款单进行逐笔审核,确认金额与客户信息无误后批量通过。 - 销售经理发现某笔大额收款方式异常,驳回并要求销售员补充说明后重新提交审核。
👤 面向 企业管理者
📝 12 个字段📊 11 个从表字段📋 1 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[查询收款未审核列表] A --> B{是否存在未审核记录?} B -->|是| C[显示收款未审核列表
包含字段:是否审核、审核人、审核日期、
收款日期、收款单号、客户名称、
联系人、联系电话、收款金额、收款方式] B -->|否| End((结束)) C --> End((结束))

✏️ 收款未审核

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
🔗: 收款单号
收款单号业务单号日期品名规格单位销售数量销售单价应收总额
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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