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**功能定位** 用于按期间汇总核对进货交易的明细数据,确保采购账务与供应商往来一致,为结算与对账提供依据。 **核心功能** 管理期间内每笔进货的审核状态(是否审核、审核人、审核日期)、业务单号、供货类型、供应商信息(名称、联系人、电话)及预付款单号。支持按日期、供应商等条件筛选与导出。 **业务价值** 消除进货数据遗漏与重复记录的风险,保障对账信息的完整性与可追溯性,强化采购环节的合规管控。 **使用场景** - 会计期末与供应商逐笔核对进货明细,确认应付款项。 - 审核人员批量审阅未审核单据,锁定已完成业务。 - 采购经理追踪特定供应商的供货记录与预付款关联情况。
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📝 33 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[选择查询条件] A --> B[执行查询] B --> C{查询结果是否为空} C -->|是| D[提示无数据] D --> End((结束)) C -->|否| E[展示期间进货对账明细列表] E --> F{是否审核} F -->|是| G[显示审核人、审核日期] F -->|否| H[显示未审核状态] G --> I[查看明细数据] H --> I I --> End

✏️ 期间进货对账明细

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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