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**功能定位** 对已完成进销业务的单据进行集中审核管理,确保业务数据的合规性与准确性,为财务核算与业务追溯提供可靠依据。 **核心功能** - 管理数据:是否审核、审核人、审核日期、业务日期、业务单号、供货类型、供商名称及联系方式、预付款单号。 - 支持操作:按审核状态筛选查询、查看审核明细、标记审核状态及记录审核人信息。 **业务价值** - 避免未经审核的单据进入财务结算环节,降低数据错误与资金支付风险。 - 形成完整的审核轨迹,便于事后追溯与合规审计。 **使用场景** - 财务每月对已完成进销业务进行集中审核,确认供货类型与预付款单号匹配无误后标记审核状态。 - 业务员查询未审核单据,补充供商联系人信息后提交审核,确保结算前数据完整。
👤 面向 企业管理者
📝 31 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入进销已审核模块] A --> B[查询主表记录] B --> C{是否已审核?} C -->|是| D[显示已审核数据
审核人及审核日期] C -->|否| E[显示未审核数据
并允许审核操作] D --> F[查看业务单号、供货类型、供商信息等] E --> F F --> G[执行审核确认] G --> H{审核通过?} H -->|是| I[更新是否审核为“是”
记录审核人及审核日期] H -->|否| J[退回修改或取消操作] I --> K[返回查询结果] J --> K K --> End((结束))

✏️ 进销已审核

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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