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**功能定位** 规范墙纸采购退货流程,准确记录退货交易明细与资金往来,防止账务混乱与供应商结算纠纷。 **核心功能** 管理退货日期、退货单号、入库单号、供应商编号/名称、应收/实收/剩余金额及备注。支持退货单的新增、编辑、审核与查询,自动关联原入库单并计算剩余应退金额。 **业务价值** 确保退货数据与入库、付款环节闭环衔接,避免资金结算遗漏或重复;提供完整追溯依据,降低财务对账与合规风险。 **使用场景** 1. 质检发现批次墙纸存在色差或尺寸偏差,发起退货并记录已收退款与待收差额。 2. 供应商协议退货期内,按入库单批量生成退货单据,系统自动计算剩余应退金额。 3. 财务核对供应商月度对账单时,调取退货明细验证实收金额与银行回单是否一致。
👤 面向 企业管理者
📝 9 个字段📊 19 个从表字段📋 13 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[录入入库退货单] A --> B{校验入库单号是否存在} B -->|是| C{校验供应商编号与入库单是否匹配} B -->|否| D[提示“入库单号不存在”] D --> End((结束)) C -->|是| E[自动带出供应商名称及入库单信息] C -->|否| F[提示“供应商编号不匹配”] F --> End E --> G{校验应收金额是否大于0} G -->|是| H[计算实收金额与剩余金额] G -->|否| I[提示“应收金额必须大于0”] I --> End H --> J{校验实收金额是否小于等于应收金额} J -->|是| K{校验剩余金额是否等于应收金额减实收金额} J -->|否| L[提示“实收金额不能超过应收金额”] L --> End K -->|是| M{校验退货日期是否晚于入库日期} K -->|否| N[提示“剩余金额计算错误”] N --> End M -->|是| O{校验备注是否填写} M -->|否| P[提示“退货日期不能早于入库日期”] P --> End O -->|是| Q[保存入库退货单] O -->|否| R[提示“请填写退货备注”] R --> End Q --> End

✏️ 入库退货

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
🔗: 退货单号;入库单号
退货日期退货单号入库单号退回仓库简拼产品编号批号产品名称
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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