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**功能定位** 规范向供应商支付欠款的登记流程,确保每笔付款记录准确、可追溯,避免因付款信息不清导致的财务纠纷。 **核心功能** 管理供商编号、供商名称、进货单号、付款日期、总计、欠付金额、付款金额、付后欠款、经办人、备注等字段。支持新建付款记录、自动计算付后欠款、按供商或单号查询历史记录。 **业务价值** 消除手工记账遗漏与错记风险,实时更新欠款余额,为财务对账与供商结算提供准确依据,降低坏账及重复付款风险。 **使用场景** - 财务人员根据进货单逐笔登记向供应商的付款金额,系统自动更新剩余欠款。 - 月末与供商对账时,快速调取指定时间段内的所有付款记录,核对余额是否一致。 - 门店采购后分次支付欠款,每次付款后系统自动计算并显示付后欠款,便于后续安排资金。
👤 面向 企业管理者
📝 10 个字段📋 6 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[输入供商编号或名称] A --> B[查询供商欠款信息] B --> C{是否找到供商?} C -->|是| D[选择进货单号] C -->|否| E[提示“供商不存在”] E --> A D --> F[系统自动带出:供商编号、供商名称、进货单号、总计、欠付金额] F --> G[输入:付款日期、付款金额、经办人、备注] G --> H{付款金额是否大于欠付金额?} H -->|是| I[提示“付款金额不能大于欠付金额”] I --> G H -->|否| J[系统自动计算“付后欠款”=欠付金额-付款金额] J --> K{付后欠款是否为0?} K -->|是| L[标记该笔进货单欠款已结清] K -->|否| M[保留该笔进货单欠款状态] L --> N[保存付款记录并更新供商欠款余额] M --> N N --> End((结束))

✏️ 付供商欠款登记

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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