**功能定位** 规范向供应商支付欠款的登记流程,确保每笔付款记录准确、可追溯,避免因付款信息不清导致的财务纠纷。 **核心功能** 管理供商编号、供商名称、进货单号、付款日期、总计、欠付金额、付款金额、付后欠款、经办人、备注等字段。支持新建付款记录、自动计算付后欠款、按供商或单号查询历史记录。 **业务价值** 消除手工记账遗漏与错记风险,实时更新欠款余额,为财务对账与供商结算提供准确依据,降低坏账及重复付款风险。 **使用场景** - 财务人员根据进货单逐笔登记向供应商的付款金额,系统自动更新剩余欠款。 - 月末与供商对账时,快速调取指定时间段内的所有付款记录,核对余额是否一致。 - 门店采购后分次支付欠款,每次付款后系统自动计算并显示付后欠款,便于后续安排资金。
👤 面向 企业管理者