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**功能定位** 规范客户欠款回收流程,确保每一笔还款记录可追溯、可核销,防止账目混乱。 **核心功能** - 管理数据:客户编号、客户单位、销售单号、欠付金额、付款金额、付后欠款、付款日期、经办人、备注。 - 支持操作:新增、编辑、删除欠款登记,自动计算付后欠款,支持按客户/日期/经办人查询。 **业务价值** - 消除手工记账易造成的遗漏与错记风险。 - 实现欠款回收全链路留痕,便于内审与对账。 - 实时更新客户欠款余额,避免重复收款或漏收。 **使用场景** - 客户到店归还部分欠款,店员登记付款金额并自动更新付后欠款。 - 财务人员月末批量核对客户还款记录与销售单据。 - 销售经理查询特定客户的还款进度,跟进催收计划。
👤 面向 企业管理者
📝 9 个字段📋 6 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入收客户欠款登记界面] A --> B[选择客户编号和客户单位] B --> C[系统自动带出该客户的未结销售单] C --> D{判断欠付金额是否大于0} D -->|是| E[输入付款金额] D -->|否| End((结束)) E --> F{判断付款金额是否小于等于欠付金额} F -->|是| G[系统自动计算付后欠款] F -->|否| H[提示付款金额不能大于欠付金额] H --> E G --> I{判断付款日期是否合法} I -->|是| J[填写经办人和备注] I -->|否| K[提示日期不能为未来日期] K --> G J --> L{判断备注是否超过限制字数} L -->|是| M[提示备注不能超过200字] M --> J L -->|否| N[保存收欠款记录] N --> O{判断保存是否成功} O -->|是| End((结束)) O -->|否| P[提示保存失败,请重试] P --> N

✏️ 收客户欠款登记

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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