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**功能定位** 实时统计企业对各供应商的欠款金额与明细,解决应付账款管理中的账目不清与付款计划缺失问题。 **核心功能** - 管理字段:进货单号、进货日期、供商名称/编号、应付款、实付款、后付款、欠付金额、经办人及备注 - 支持按供商名称、日期范围、欠付金额区间筛选查询,支持导出欠款明细报表 **业务价值** - 消除手工对账导致的欠款遗漏,防范因信息不透明引发的供应商信用风险 - 提供可追溯的欠款台账,满足财务合规与审计需求 **使用场景** - 财务人员每月末统计各供应商欠款总额,制定下月付款优先级计划 - 采购经理查询特定供应商的历史欠款明细,协商分批付款方案 - 仓管核对进货单后,实时更新欠付金额,确保账实一致
👤 面向 企业管理者
📝 10 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入欠供商款统计模块] A --> B[选择查询条件:进货日期/供商名称/供商编号] B --> C[系统检索进货单数据] C --> D{是否存在符合条件的记录?} D -->|是| E[显示主表字段:进货单号、进货日期、供商名称、供商编号、应付款、实付款、后付款、欠付、经办人、备注] D -->|否| F[提示“无欠款记录”] E --> G{是否需要导出或打印?} G -->|是| H[导出/打印欠供商款统计表] G -->|否| End((结束)) H --> End((结束)) F --> End((结束))

✏️ 欠供商款统计

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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