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**功能定位** 用于规范物品采购流程,集中管理采购订单及资金往来信息,解决采购业务中单据分散、账务不清的问题。 **核心功能** - 管理采购单号、采购日期、供商信息(编号/名称)、入库总额、已付金额、欠款金额、经办人及备注。 - 支持采购单的新增、编辑、查询与删除操作。 **业务价值** - 消除采购信息遗漏,确保每笔采购均有据可查。 - 实时跟踪应付与已付账款,降低资金对账风险。 - 便于采购历史追溯,满足内部审计与合规要求。 **使用场景** - 采购员完成入库后,录入单据并记录应付总额。 - 财务人员根据付款凭证更新已付金额,系统自动计算欠款。 - 管理者按供商或日期筛选采购记录,核对账目与经办责任。
👤 面向 企业管理者
📝 9 个字段📊 9 个从表字段📋 8 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[填写采购单] A --> B{供商信息是否完整} B -->|是| C{采购日期是否有效} B -->|否| A C -->|是| D{采购单号是否唯一} C -->|否| A D -->|是| E{入库总额是否大于0} D -->|否| A E -->|是| F{已付金额是否不超过入库总额} E -->|否| A F -->|是| G{欠款金额计算是否正确} F -->|否| A G -->|是| H{经办人是否已授权} G -->|否| A H -->|是| I{备注是否合规} H -->|否| A I -->|是| J[保存采购单] I -->|否| A J --> K[更新供商欠款] K --> L[生成采购记录] L --> End((结束))

✏️ 物品采购

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
🔗: 采购单号
采购单号物品编号物品名称类型单位长度单位采购单价采购数量
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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