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**功能定位** 规范报销款项的登记与核对流程,解决报销信息分散、审批与支付脱节的管理问题。 **核心功能** 管理报销编号、报销日期、报销人、收款金额、支付账户、经办人、录入者及备注等关键信息。支持报销单据的新增、修改与查询,可关联支付账户进行收款确认。 **业务价值** 统一记录报销明细,防止信息遗漏与重复报销;固化审批与支付关联,降低资金合规风险;完整留存报销凭证,便于事后追溯与对账。 **使用场景** - 项目结束后,经办人凭发票登记报销款项,财务人员核对支付账户后完成支付。 - 日常运营中,录入者填写备注说明费用归属,方便后续审计抽查。
👤 面向 企业管理者
📝 8 个字段📋 3 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[录入报销基本信息] A --> B{校验报销编号是否唯一} B -->|是| C{校验收款金额是否大于0} B -->|否| D[提示“报销编号重复”] D --> End((结束)) C -->|是| E{校验支付账户是否有效} C -->|否| F[提示“收款金额必须大于0”] F --> End((结束)) E -->|是| G[保存报销登记并生成报销编号] E -->|否| H[提示“支付账户无效”] H --> End((结束)) G --> End((结束))

✏️ 收款报销登记

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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