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**功能定位** 规范采购付款流程,实现对供应商欠款及还款情况的精准管控,防范资金支付风险。 **核心功能** 管理还款日期、还款单号、供商编号、供商名称、欠款金额、还款金额、剩余金额及经办人信息。支持按供商或时间范围查询还款记录,并支持新增、编辑、删除还款单据。 **业务价值** 避免因还款信息分散导致的重复付款或漏付,确保应付账款数据实时准确,降低资金对账与追溯难度。 **使用场景** - 财务人员根据合同约定,录入对某供应商的还款计划并生成还款单。 - 查询指定供应商的历史还款记录,核实剩余欠款金额,辅助后续付款决策。
👤 面向 企业管理者
📝 8 个字段📋 6 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[经办人录入还款信息] A --> B{校验还款日期是否合法} B -->|是| C{校验供商编号与供商名称是否匹配} B -->|否| D[提示还款日期错误] D --> End((结束)) C -->|是| E{校验欠款金额是否大于0} C -->|否| F[提示供商信息不匹配] F --> End E -->|是| G{校验还款金额是否不超过欠款金额} E -->|否| H[提示欠款金额异常] H --> End G -->|是| I[计算剩余金额并生成还款单号] G -->|否| J[提示还款金额超限] J --> End I --> K{确认剩余金额是否正确} K -->|是| L[保存采购付款记录] K -->|否| M[返回修改还款金额] M --> G L --> End

✏️ 采购付款

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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