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**功能定位** 规范应付货款的登记与跟踪流程,确保采购负债数据的完整性与准确性。 **核心功能** - 管理字段:日期、供商编号、供货单位、联系人、联系电话、应付总额、已付总额、欠款、经办人、备注。 - 支持操作:新增、编辑、查询应付货款记录;自动计算欠款金额。 **业务价值** - 避免手动记账导致的应付遗漏或重复登记。 - 实时掌握每笔货款的支付状态与欠款余额,降低财务对账风险。 - 完整记录应付明细,便于后续追溯与审计。 **使用场景** - 采购收货后,登记该笔应付货款总额。 - 财务部分付款后,更新已付金额,系统自动刷新欠款。 - 需查询某供商历史应付记录时,按供商编号或日期快速检索。
👤 面向 企业管理者
📝 10 个字段📋 3 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[用户进入应付货款登记界面] A --> B[填写主表字段:日期、供商编号、供货单位、联系人、联系电话、应付总额、已付总额、欠款、经办人、备注] B --> C{系统校验:应付总额是否大于0?} C -->|是| D{系统校验:已付总额是否不大于应付总额?} C -->|否| E[提示“应付总额必须大于0”] D -->|是| F{系统校验:欠款是否等于应付总额减去已付总额?} D -->|否| G[提示“已付总额不能大于应付总额”] F -->|是| H[保存应付货款登记记录] F -->|否| I[提示“欠款金额计算有误,请重新核对”] E --> J[返回B重新填写] G --> J I --> J H --> End((结束)) J --> B

✏️ 应付货款登记

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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