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**功能定位** 统一管理收货方档案信息,解决因收货方数据分散、信息不全导致的发货错误与结算纠纷。 **核心功能** 管理客户编号、收货单位、联系人、联系电话、地址、备注等关键字段;支持新增、编辑、停用及按条件检索收货方信息。 **业务价值** 消除收货方信息遗漏或更新滞后带来的发货风险,保障订单交付准确性与对账效率,降低重复沟通成本。 **使用场景** - 销售员下单时,从收货方库中快速选取已建档的收货单位,避免手工录入错误。 - 财务结算时,依据客户编号关联历史收货记录,确保对账数据一致。 - 业务调整时,可通过备注字段记录特殊配送要求,供后续发货环节参考。
👤 面向 企业管理者
📝 6 个字段📋 2 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入收货方信息管理模块] A --> B[填写或导入收货方信息字段
客户编号、收货单位、联系人、
联系电话、地址、备注] B --> C{校验业务规则1:
客户编号是否唯一?} C -->|是| D{校验业务规则2:
收货单位与联系人是否必填?} C -->|否| E[提示“客户编号重复”] D -->|是| F[保存收货方信息并更新主表] D -->|否| G[提示“收货单位和联系人为必填项”] E --> H[返回编辑界面重新输入] G --> H H --> B F --> End((结束))

✏️ 收货方信息

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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