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**功能定位** 规范石厂因信用赊销或资金周转产生的欠款入库业务,确保欠款入库数据可追溯、可核对。 **核心功能** 记录欠款入库单的日期、单号、车号、司机信息(编号/姓名/电话)、供商信息(编号/单位/联系人/电话)。支持欠款入库单的新增、修改、查询与删除。 **业务价值** 避免因口头赊销导致的供商欠款信息遗漏或对账纠纷;建立完整的欠款入库记录,便于财务与采购部门追溯每笔欠款来源,降低合规风险。 **使用场景** - 石厂向供商赊购石料,收货时暂未付款,需记录欠款入库单。 - 月末与供商对账时,财务人员通过欠款入库单逐笔核对赊购明细。 - 司机或供商信息变更时,及时更新入库单关联信息,确保记录准确。
👤 面向 企业管理者
📝 33 个字段📋 13 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[用户打开欠款入库单界面] A --> B[填写主表字段:日期、入库单号、车号、司机编号、司机、电话、供商编号、供商单位、联系人、联系电话] B --> C{系统校验:必填字段是否完整?} C -->|否| D[提示“请填写完整信息”] D --> B C -->|是| E{校验:供商编号是否存在?} E -->|否| F[提示“供商编号不存在,请重新输入或新增供商”] F --> B E -->|是| G{校验:车号格式是否正确?} G -->|否| H[提示“车号格式错误,请重新输入”] H --> B G -->|是| I{校验:司机编号与司机姓名是否匹配?} I -->|否| J[提示“司机编号与姓名不匹配,请核实”] J --> B I -->|是| K{校验:联系电话格式是否有效?} K -->|否| L[提示“联系电话格式无效,请重新输入”] L --> B K -->|是| M{校验:入库单号是否已存在?} M -->|是| N[提示“入库单号已存在,请重新录入”] N --> B M -->|否| O{业务规则:欠款额度检查} O -->|超出欠款额度| P[提示“该供商欠款已达上限,无法继续入库”] P --> End((结束)) O -->|未超出额度| Q{业务规则:车号是否重复入库(同一日)?} Q -->|是| R[提示“该车号今日已入库,请确认是否重复”] R --> B Q -->|否| S{业务规则:司机是否已被列入黑名单?} S -->|是| T[提示“该司机已被列入黑名单,禁止入库”] T --> End((结束)) S -->|否| U{业务规则:供商是否处于停用状态?} U -->|是| V[提示“该供商已停用,无法操作入库”] V --> End((结束)) U -->|否| W[系统自动生成欠款入库单记录] W --> X[保存并更新库存及欠款余额] X --> Y[打印或导出入库单] Y --> End((结束))

✏️ 欠款入库单

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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