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**功能定位** 规范供应商基础信息的统一管理,解决供应商档案分散、数据不一致的问题,为采购结算与应付账款管理提供准确的数据基础。 **核心功能** 管理供应商编号、名称、负责人、联系电话、传真、地址、邮编、E-mail、备注及应付金额等字段。支持供应商信息的增、删、改、查,以及应付金额的实时更新与查询。 **业务价值** 消除供应商信息遗漏与重复录入的风险,确保采购与财务部门数据同源,提升供应商档案的完整性与可追溯性,降低合规风险。 **使用场景** - 采购员在创建采购订单时,从供应商信息中快速选择合格供应商并获取联系方式。 - 财务人员在月末对账时,查询各供应商的应付金额,核对往来账款。 - 商务人员更新供应商负责人或地址变更信息,确保后续合作沟通畅通。
👤 面向 企业管理者
📝 15 个字段📋 3 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入供应商信息功能] A --> B{选择操作类型} B -->|是| C[新增供应商信息] B -->|否| D[修改/查询供应商信息] C --> E[填写供应商编号、名称、负责人、联系电话、传真、地址、邮编、E-mail、备注、应付金额] E --> F{校验业务规则1: 供应商编号是否唯一} F -->|是| G{校验业务规则2: 联系电话格式是否正确} F -->|否| H[提示编号重复,重新输入] H --> E G -->|是| I{校验业务规则3: 应付金额是否为非负数} G -->|否| J[提示联系电话格式错误,重新输入] J --> E I -->|是| K[保存供应商信息] I -->|否| L[提示应付金额不能为负数,重新输入] L --> E K --> M[更新主表记录] M --> End((结束)) D --> N[输入查询条件或选择已有供应商记录] N --> O[显示供应商详情并可编辑] O --> P{是否修改信息} P -->|是| Q[修改对应字段] Q --> R{再次校验业务规则} R -->|是| S[保存修改] R -->|否| T[提示错误并回退] T --> Q S --> M P -->|否| End

✏️ 供应商信息

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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