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**功能定位** 集中核算供应商还款往来,实时反映各供应商的应付、实付及欠款数据,避免财务对账疏漏。 **核心功能** - 管理字段:供应商编号、名称、负责人、联系电话、应付金额、实付金额、后付金额、退货金额、欠款金额 - 支持按供应商维度汇总还款明细,自动计算欠款余额;支持数据导出与账期标记。 **业务价值** - 规避手工台账导致的遗漏与错算风险 - 确保每笔还款、退货扣减有据可查,满足财务合规要求 - 提升与供应商对账效率,减少因欠款不明引发的商务纠纷 **使用场景** - 每月末财务对供应商进行应付与实付比对,生成欠款清单 - 采购部门核验退货扣款是否已正确冲抵欠款 - 管理层查看供应商信用状态,制定后续结算策略
👤 面向 企业管理者
📝 9 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入货架销售管理系统] A --> B[打开供货商还款合计模块] B --> C{是否选择供应商?} C -->|是| D[按供应商编号或名称筛选] C -->|否| E[查询所有供应商记录] D --> F[展示供应商字段:编号、名称、负责人、联系电话、应付金额、实付金额、后付金额、退货金额、欠款金额] E --> F F --> G{核实数据是否正确?} G -->|是| H[确认还款合计结果] G -->|否| I[返回重新选择或调整筛选条件] I --> C H --> End((结束))

✏️ 供货商还款合计

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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