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**功能定位** 实时统计各供应商应付款项及欠款余额,帮助财务与采购部门掌握资金负债状况,防范应付账款逾期与资金链风险。 **核心功能** - 管理供商编号、名称、联系人、联系电话等基础档案 - 自动汇总应付总额、已付总额,计算并展示欠款总额 - 支持按供应商筛选、排序及导出欠款明细报表 **业务价值** - 消除手工台账数据遗漏,确保欠款信息完整可查 - 避免因信息滞后导致重复付款或付款超期,降低合规风险 - 支持欠款追溯与对账,提升财务管控透明度 **使用场景** - 月底财务核对各供应商应付与已付差异,编制欠款汇总表 - 采购部门评估供应商信用状况,调整付款优先级 - 管理层审查资金占用情况,制定短期融资或付款计划
👤 面向 企业管理者
📝 7 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入应付款欠款统计页面] A --> B[查询供商欠款数据] B --> C[展示主表字段: 供商编号、供商名称、联系人、联系电话、应付总额、付款总额、欠款总额] C --> D{是否查看具体供商明细?} D -->|是| E[查看选定供商的详细交易记录] D -->|否| F{是否导出数据?} E --> F F -->|是| G[导出应付款欠款统计报表] F -->|否| H{是否继续查询?} G --> H H -->|是| B H -->|否| End((结束))

✏️ 应付款欠款统计

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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