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**功能定位** 按供应商维度归集采购与应付数据,解决多供应商往来账目分散、对账效率低的问题。 **核心功能** - 管理字段:供应商、采购金额、优惠金额、付款金额、欠款金额、应开发票、已开发票、未开发票 - 支持按供应商查询、导出汇总表,支持穿透查看采购明细与发票明细 **业务价值** - 避免因数据分散导致的欠款遗漏或重复付款 - 自动比对发票进度,防范税务合规风险 - 快速定位账期异常供应商,提升资金规划准确性 **使用场景** - 月末按供应商汇总应付账款,统一安排付款计划 - 审计时快速输出某供应商采购与发票匹配明细 - 季度评估供应商账期执行情况,辅助商务谈判
👤 面向 企业管理者
📝 8 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[选择供商汇总功能] A --> B[加载主表字段数据] B --> C[显示供应商、采购金额、优惠金额、付款金额、欠款金额、应开发票、已开发票、未开发票] C --> D{是否查看明细?} D -->|是| E[展开对应供应商的明细记录] D -->|否| F{是否导出数据?} E --> F F -->|是| G[执行导出操作] F -->|否| H{是否刷新数据?} G --> H H -->|是| B H -->|否| End((结束))

✏️ 供商汇总

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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