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**功能定位** 规范钢管入库环节的财务与业务数据录入,确保采购成本与应付账款清晰可追溯。 **核心功能** 管理入库编号、供应商、入库日期、采购金额、优惠金额、应付金额、本次实付、是否开票、操作员及备注信息。支持新增、编辑、删除及按条件检索入库单据。 **业务价值** 避免采购金额与实付差异引发的对账风险,确保应付账款与开票状态一致,防止财务信息遗漏或错记。 **使用场景** - 采购到货后,财务人员录入实际采购金额与优惠,生成应付账款。 - 付款时登记本次实付金额与开票状态,为后续对账提供依据。 - 月末统计各供应商入库总额与应付余额,辅助资金规划。
👤 面向 企业管理者
📝 10 个字段📊 11 个从表字段📋 8 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[填写入库登记主表信息] A --> B{校验供应商是否存在} B -->|是| C{校验采购金额是否大于0} B -->|否| End((结束)) C -->|是| D{校验优惠金额是否小于等于采购金额} C -->|否| End((结束)) D -->|是| E{校验应付金额计算是否正确} D -->|否| End((结束)) E -->|是| F{校验本次实付是否小于等于应付金额} E -->|否| End((结束)) F -->|是| G{校验是否开票标记是否合法} F -->|否| End((结束)) G -->|是| H{校验操作员是否存在} G -->|否| End((结束)) H -->|是| I{校验入库编号是否唯一} H -->|否| End((结束)) I -->|是| J[保存入库登记信息] I -->|否| End((结束)) J --> End((结束))

✏️ 入库登记

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
🔗: 入库编号
入库编号名称型号材质单位支数数量采购价
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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