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**功能定位** 规范钢管采购付款流程,集中管理付款记录与供应商欠款数据,确保资金支出有据可查。 **核心功能** - 记录付款日期、供应商、付款金额、付款方式、付款户名、账号及银行等关键信息。 - 自动关联并更新当前欠款余额。 - 支持按供应商、日期范围等条件查询与追溯付款明细。 **业务价值** - 避免付款信息遗漏或重复支付,降低资金管理风险。 - 形成完整付款凭证链,满足财务合规与审计要求。 - 实时掌握供应商欠款动态,提升资金周转计划性。 **使用场景** - 采购到货后,财务按合同账期发起付款并更新欠款。 - 月末核对供应商对账单,追溯每笔付款明细。 - 查询特定付款方式或银行账户的资金流向,便于对账。
👤 面向 企业管理者
📝 10 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[填写采购付款单] A --> B[选择供应商] B --> C[系统自动带出当前欠款] C --> D[填写付款金额] D --> E{付款金额是否超过当前欠款?} E -->|是| F[提示超额,重新填写] F --> D E -->|否| G[选择付款方式] G --> H[填写付款户名、付款账号、银行] H --> I[填写备注信息] I --> J[确认提交付款单] J --> K{是否确认提交?} K -->|是| L[系统保存付款记录] L --> M[更新供应商欠款余额] M --> End((结束)) K -->|否| N[返回编辑] N --> H

✏️ 采购付款

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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🌐可网络用
🖥️可电脑用
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