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**功能定位** 规范采购发票的录入与核销流程,确保采购业务与财务凭证的完整对应,防止应付账款管理出现账实不符。 **核心功能** 管理开票日期、供应商、发票号码、经手人、操作员及备注信息;支持关联采购入库单,记录当前未开票金额与本次开票金额,实时更新供应商开票状态。 **业务价值** 避免因发票遗漏或重复入账导致的财务风险;确保每笔采购业务均有据可查,满足税务合规与审计追溯要求;提升应付账款核销的准确性与效率。 **使用场景** - 采购入库后,供应商送达发票时进行登记与金额核销。 - 月末财务对账,按供应商汇总已开票与未开票明细。 - 发票信息变更或作废时,追溯并修正对应采购记录。
👤 面向 企业管理者
📝 8 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入采购开票界面] A --> B[填写开票日期、供应商、发票号码等主表信息] B --> C[系统自动带出当前未开数据] C --> D{核对本次开票数量与金额} D -->|是| E[填写本次开票与发票号码] D -->|否| F[返回修改主表信息] F --> B E --> G{确认经手人与操作员} G -->|是| H[保存采购开票单据] G -->|否| I[修改经手人或操作员] I --> G H --> End((结束))

✏️ 采购开票

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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