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**功能定位** 集中管理供应商款项往来,解决应付、已付、未付数据分散导致的资金对账不清问题。 **核心功能** - 管理字段:供商名称、联系人、联系电话、应付金额、已付金额、未付金额 - 支持按供应商查询款项明细,实时更新支付状态,生成未付清单。 **业务价值** - 消除手工台账易遗漏、错记的风险,确保应付与实付数据一致 - 强化资金合规性,避免超付或逾期,提升供应商结算透明度 - 为财务对账提供可追溯的完整记录,降低审计风险 **使用场景** - 月末财务核对供应商应付款项,快速定位未付明细 - 采购部申请付款前,查询历史已付金额,避免重复支付 - 管理层审查资金占用情况,优化现金流调度决策
👤 面向 企业管理者
📝 6 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入供商款统计模块] A --> B[查看供商款主表] B --> C[选择供商记录] C --> D{是否需要查看详情?} D -->|是| E[显示该供商的应付、已付、未付金额] D -->|否| F{是否继续查看其他供商?} E --> F F -->|是| B F -->|否| End((结束))

✏️ 供商款统计

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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