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**功能定位** 按供商维度归集期间内入库交易的资金与往来明细,解决供应商对账与应付账款管理的准确性难题。 **核心功能** 管理入库单号、入库类型、入库日期、供商名称及联系方式、经办人;记录应付、已付、未付金额;支持按期间与供商筛选、导出明细。 **业务价值** 避免供应商往来账款遗漏或错记,消除手工对账风险;确保应付账款可追溯、可审计,降低财务合规风险。 **使用场景** - 月度与供应商核对入库及付款明细,确认未付余额; - 财务审核期间内各供商应付金额与付款进度; - 采购追溯特定供应商的历史入库与结算记录。
👤 面向 企业管理者
📝 11 个字段📊 10 个从表字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入供商期间明细功能] A --> B[选择查询期间] B --> C{是否存在入库单} C -->|是| D[显示主表字段:入库单号、入库类型、入库日期、供商名称、联系人、联系电话、应付金额、已付金额、未付金额、经办人] C -->|否| E[提示无数据] D --> End((结束)) E --> End

✏️ 供商期间明细

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
🔗: 入库单号
原料编号原料名称类别规格型号单位单价数量金额
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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