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**功能定位** 规范原料入库流程,集中管理入库单据与供应商往来账务,确保入库数据完整可追溯。 **核心功能** 管理入库单号、类型、日期、供应商信息(名称、联系人、电话)及应付/已付/未付金额、经办人。支持入库单的新增、修改、查询与删除操作。 **业务价值** 避免供应商信息与账款数据遗漏,降低对账差错风险;确保每笔入库均有据可查,支撑后续成本核算与合规审计。 **使用场景** - 采购到货后,录入原料入库单并登记应付金额。 - 财务支付部分款项后,更新已付金额,系统自动计算未付余额。 - 月末按入库日期或供应商筛选单据,快速核对账期与付款进度。
👤 面向 企业管理者
📝 11 个字段📊 10 个从表字段📋 6 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[录入原料入库单] A --> B{入库类型是否合法?} B -->|是| C{供商名称是否存在?} B -->|否| A C -->|是| D{应付金额是否大于0?} C -->|否| E[新增供商信息] E --> D D -->|是| F{已付金额是否小于等于应付金额?} D -->|否| A F -->|是| G{未付金额计算是否正确?
(未付金额 = 应付金额 - 已付金额)} F -->|否| A G -->|是| H[生成入库单号并保存] G -->|否| A H --> End((结束))

✏️ 原料入库

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
🔗: 入库单号
原料编号原料名称类别规格型号单位单价数量金额
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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