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**功能定位** 规范供货商欠款还款流程,精确记录每笔还款明细,确保应付账款数据准确、可追溯。 **核心功能** - 管理字段:还款日期、供商编号、供商名称、欠款金额、还款金额、剩余金额、备注 - 支持操作:新增还款记录、自动计算剩余欠款、历史还款明细查询 **业务价值** - 防范还款信息遗漏,避免重复付款或超额还款风险 - 提供完整还款流水,满足财务对账与审计合规要求 - 实时更新剩余欠款,为采购决策提供准确债务数据 **使用场景** - 财务按约定周期向供货商支付部分欠款,系统自动更新剩余应还金额 - 查询某供货商历史还款记录,核实还款进度与余额 - 在供货商结清欠款后,备注栏标记结清状态,供后续对账参考
👤 面向 企业管理者
📝 7 个字段📋 4 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[输入还款日期、供商编号、供商名称] A --> B{校验供商编号和名称是否匹配} B -->|是| C[查询该供商的欠款金额] B -->|否| End((结束)) C --> D{欠款金额是否大于0} D -->|是| E[输入还款金额] D -->|否| End E --> F{还款金额是否小于等于欠款金额} F -->|是| G[计算剩余金额 = 欠款金额 - 还款金额] F -->|否| End G --> H{剩余金额是否等于0} H -->|是| I[标记该供商欠款已结清] H -->|否| J[更新该供商剩余欠款金额] I --> K[保存还款记录并更新主表字段] J --> K K --> End

✏️ 供货商还款

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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