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**功能定位** 集中核算供应商结算款项,解决多维度还款数据分散、账目核对困难的管理问题。 **核心功能** - 管理字段:供货商编号、名称、联系人、手机、应付金额、实付金额、订金、后付金额、退货金额、欠款金额 - 支持操作:按供货商查询还款明细,自动汇总欠款余额并生成还款合计报表。 **业务价值** 消除人工对账的遗漏风险,确保应付、实付、退货等款项数据可追溯,防止因账目不清导致的资金错付或纠纷。 **使用场景** - 财务月底批量核对各供应商欠款总额,编制还款计划。 - 采购部查询特定供货商的历史订金与后付金额,确认结算进度。 - 退货发生后,系统自动扣减欠款金额,避免多付。
👤 面向 企业管理者
📝 10 个字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入供货商还款合计页面] A --> B[加载主表字段数据:供货商编号、供货商名称、联系人、手机、应付金额、实付金额、订金、后付金额、退货金额、欠款金额] B --> C{是否有查询条件输入?} C -->|是| D[根据条件筛选供货商还款数据] C -->|否| E[显示全部供货商还款数据] D --> F[计算并展示合计金额] E --> F F --> End((结束))

✏️ 供货商还款合计

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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