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**功能定位** 记录并追踪配件采购付款全过程,确保应付、已付、欠款数据清晰可查,避免付款信息遗漏或重复支付。 **核心功能** - 管理字段:日期、供商名称、联系人、联系电话、应付总额、付款金额、欠款金额、备注。 - 支持操作:新增付款记录、修改或删除未核销单据、按供商或日期筛选查询、自动计算欠款金额。 **业务价值** - 杜绝付款信息遗漏与重复支付风险,保障资金安全。 - 形成完整付款台账,满足财务审计与追溯要求。 **使用场景** - 采购到货后,按合同约定分批支付货款并登记每次付款明细。 - 财务月底核对供商欠款金额,生成对账清单。 - 查询历史付款记录,快速响应供商账款问询。
👤 面向 企业管理者
📝 8 个字段📋 2 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[填写付款登记表单] A --> B{检查应付总额是否大于0} B -->|是| C{检查付款金额是否小于等于应付总额} B -->|否| End((结束)) C -->|是| D[计算欠款金额 = 应付总额 - 付款金额] C -->|否| End((结束)) D --> E[保存付款登记记录] E --> End((结束))

✏️ 付款登记

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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