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**功能定位** 供商对账功能用于集中管理供应商往来账务,解决采购与付款环节的账目核对问题。 **核心功能** - 管理字段:供商名称、期初采购金额、期初付款金额、期初优惠金额、期初结余、本期采购金额、本期付款金额、本期优惠金额、期末结余、开始日期。 - 支持操作:按供商及时间范围查询对账明细,自动计算期初与期末结余。 **业务价值** 消除手工对账导致的信息遗漏与计算误差,确保采购、付款、优惠数据可追溯,降低财务合规风险。 **使用场景** - 月末与长期合作供商核对钢材采购与付款差额。 - 财务部门依据对账结果调整应付账款账期。 - 采购员查询特定供商的优惠金额与结余变动。
👤 面向 企业管理者
📝 11 个字段📊 15 个从表字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入供商对账功能] A --> B[选择或输入供商名称] B --> C[系统展示主表字段信息] C --> D{是否存在期初数据?} D -->|是| E[展示期初采购金额、期初付款金额、期初优惠金额、期初结余] D -->|否| F[默认期初数据为0] E --> G[输入本期采购金额、本期付款金额、本期优惠金额] F --> G G --> H{是否计算期末结余?} H -->|是| I[系统自动计算期末结余] H -->|否| J[手动输入期末结余] I --> K[确认开始日期] J --> K K --> L{数据是否完整?} L -->|是| M[保存对账记录] L -->|否| N[提示补充缺失字段] N --> G M --> End((End))

✏️ 供商对账

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
🔗: 供商名称
日期供商名称司机产品名称产品编号规格型号单位
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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