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**功能定位** 规范客户款项收取流程,确保收款信息准确、可追溯,防范资金管理风险。 **核心功能** 管理收款日期、客户名称、收款金额及大写、优惠金额、收款方式与账号、操作员及备注等字段。支持记录锁定,防止数据篡改。 **业务价值** - 避免收款信息遗漏或录入错误,保障财务数据准确。 - 通过记录锁定机制,防范已确认收款被事后修改,满足内控合规要求。 - 完整记录收款操作员与时间,便于资金流向追溯与责任认定。 **使用场景** - 财务人员收到客户银行转账后,录入收款金额与账号,系统自动生成大写金额。 - 业务员现场收取客户现金或支票,录入优惠金额与收款方式,完成后锁定记录。 - 月末对账时,依据操作员与日期筛选收款记录,快速核对资金到账情况。
👤 面向 企业管理者
📝 11 个字段📋 8 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[输入收款信息] A --> B{检查记录锁定} B -->|是| C[提示记录已锁定,无法操作] C --> End((结束)) B -->|否| D{校验日期格式} D -->|是| E{校验客户名称} D -->|否| F[提示日期格式错误] F --> End E -->|是| G{校验收款金额是否为正数} E -->|否| H[提示客户名称不能为空] H --> End G -->|是| I{校验收款大写与金额一致} G -->|否| J[提示收款金额必须大于零] J --> End I -->|是| K{校验优惠金额是否小于收款金额} I -->|否| L[提示收款大写不一致] L --> End K -->|是| M{校验收款方式是否有效} K -->|否| N[提示优惠金额超出范围] N --> End M -->|是| O{校验收款账号是否匹配} M -->|否| P[提示收款方式无效] P --> End O -->|是| Q[保存收款记录] O -->|否| R[提示收款账号错误] R --> End Q --> End

✏️ 收客户款

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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