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**功能定位** 规范钢材采购付款流程,集中管理供应商付款记录,确保资金支付可追溯、可控制。 **核心功能** 管理付款日期、供商名称、付款金额及大写、优惠金额、付款方式、付款账号、操作员、备注等字段;支持记录锁定,防止数据篡改。 **业务价值** 避免付款信息遗漏与重复支付,强化合规审核与资金安全;锁定机制保障关键数据不可逆,降低财务操作风险。 **使用场景** - 财务按合同向供应商支付货款时,录入付款明细并锁定记录。 - 月末对账时,快速调取付款历史,核对优惠与实付金额。 - 审计阶段,追溯特定供应商的完整付款轨迹与操作人员。
👤 面向 企业管理者
📝 11 个字段📋 8 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[输入供商付款信息] A --> B{记录是否锁定?} B -->|是| End((结束)) B -->|否| C{付款日期是否有效?} C -->|否| End((结束)) C -->|是| D{供商名称是否存在?} D -->|否| End((结束)) D -->|是| E{付款金额是否大于0?} E -->|否| End((结束)) E -->|是| F{付款大写与金额是否一致?} F -->|否| End((结束)) F -->|是| G{优惠金额是否合理?} G -->|否| End((结束)) G -->|是| H{付款方式是否选择?} H -->|否| End((结束)) H -->|是| I{付款账号是否有效?} I -->|否| End((结束)) I -->|是| J[保存供商付款记录] J --> End((结束))

✏️ 供商付款

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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