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**功能定位** 规范原料采购入库的账务管理流程,解决采购入库后应付、实付与欠款数据分散、对账不清的问题。 **核心功能** 记录进货单号、进货日期、供应商、应付金额、实付金额、后付金额、欠款金额及经办人信息。支持入库单据的新增、查询与核销操作。 **业务价值** 通过结构化记录采购款项的支付状态,避免应付与实付数据遗漏或混淆;形成清晰、可追溯的欠款台账,降低财务对账风险与合规隐患。 **使用场景** - 采购原料到货后,仓库根据送货单录入应付金额与实付金额,系统自动计算欠款。 - 财务人员查询指定供应商的欠款明细,核对后付与欠款金额,安排后续付款计划。
👤 面向 企业管理者
📝 8 个字段📊 10 个从表字段📋 7 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[录入进货单信息] A --> B{供应商信息是否完整} B -->|是| C{应付金额是否大于0} B -->|否| A C -->|是| D{实付金额是否小于应付金额} C -->|否| A D -->|是| E[计算后付金额] D -->|否| F{实付金额是否等于应付金额} E --> G[计算欠款金额] G --> H{欠款金额是否与后付金额一致} H -->|是| I[保存进货单并更新库存] H -->|否| E F -->|是| I F -->|否| A I --> J{是否需要生成付款记录} J -->|是| K[生成应付账款记录] J -->|否| End((结束)) K --> End

✏️ 原料采购入库

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
🔗: 进货单号;进货日期
进货单号进货日期原料编号原料名称规格入库数量单位进价
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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