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**功能定位** 用于规范供应商欠款支付登记流程,确保每笔还款信息可追溯、可核对。 **核心功能** - 管理字段:进货单号、供应商、尚欠金额、本次付款、欠款金额、还款日期、经办人 - 支持操作:新增、编辑、删除还款记录;自动计算欠款金额;按供应商或日期范围查询历史还款明细 **业务价值** - 避免手工记账导致的金额遗漏或重复付款 - 形成完整的应付账款还款台账,便于财务对账与审计追溯 - 明确经办人责任,降低资金管理合规风险 **使用场景** - 财务人员根据采购订单逐笔登记供应商还款 - 月末与供应商对账时,快速调取指定周期内的还款明细 - 审计时按进货单号或经办人追溯单笔欠款处理记录
👤 面向 企业管理者
📝 7 个字段📋 5 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[登记付供应商欠款信息] A --> B{检查进货单号是否存在} B -->|否| C[提示“进货单号不存在”] C --> A B -->|是| D{校验本次付款金额是否大于0} D -->|否| E[提示“本次付款金额必须大于0”] E --> A D -->|是| F{校验本次付款金额是否小于等于尚欠金额} F -->|否| G[提示“本次付款金额不能超过尚欠金额”] G --> A F -->|是| H{校验还款日期是否为空} H -->|是| I[提示“请输入还款日期”] I --> A H -->|否| J[计算欠款金额=尚欠金额-本次付款] J --> K[更新欠款金额及还款日期、经办人] K --> End((结束))

✏️ 付供应商欠款登记

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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