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**功能定位** 规范收购环节付款流程,解决付款记录分散、账务核对困难的管理问题。 **核心功能** 管理收款日期、客户名称、收购编号、当前欠款、付款金额、付款方式、付款账号、操作员、备注等关键数据。支持新增、编辑、删除付款记录,并自动更新客户欠款余额。 **业务价值** 避免付款信息遗漏与重复支付,确保每笔付款有据可查,降低资金管理风险;支持按客户、日期等维度追溯付款明细,提升账务核对效率。 **使用场景** - 收购完成后,财务人员根据收购单录入付款信息,系统自动冲抵客户欠款。 - 客户对账时,可快速调取指定时间段内的付款记录,核实付款金额与方式。
👤 面向 企业管理者
📝 9 个字段📋 4 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[用户进入收购付款功能] A --> B[填写或选择主表字段:收款日期、客户名称、收购编号、当前欠款、付款金额、付款方式、付款账号、操作员、备注] B --> C{业务规则1:客户名称与收购编号是否匹配?} C -->|是| D{业务规则2:付款金额是否大于0且不超过当前欠款?} C -->|否| E[提示“客户与收购编号不匹配”] E --> B D -->|是| F{业务规则3:付款方式为转账时,付款账号是否有效?} D -->|否| G[提示“付款金额无效”] G --> B F -->|是| H{业务规则4:操作员权限是否足够?} F -->|否| I[提示“付款账号无效”] I --> B H -->|是| J[保存付款记录,更新当前欠款] H -->|否| K[提示“操作员无权限”] K --> B J --> End((结束))

✏️ 收购付款

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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