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**功能定位** 规范供应商欠款支付登记流程,确保每笔付款有据可查,避免财务与采购数据脱节。 **核心功能** 记录付款日期、供商编号、供商名称、欠款金额、付款金额等关键数据;支持新增、修改、删除付款记录,并自动更新供应商欠款余额。 **业务价值** 消除手工记账导致的遗漏或重复支付风险;形成完整的供应商往来账目,便于财务对账与审计追溯;确保付款信息与采购、库存数据联动,提升资金管理透明度。 **使用场景** - 财务人员按合同约定日期向供应商支付部分欠款时,登记付款明细。 - 采购部门核对历史欠款,确认是否需暂停后续采购订单。 - 月末统计各供应商累计付款金额,生成应付账款报表。
👤 面向 企业管理者
📝 5 个字段📋 3 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[输入付款日期、供商编号、供商名称] A --> B[查询供商欠款金额] B --> C{欠款金额 > 0?} C -->|是| D[显示欠款金额] C -->|否| End((结束)) D --> E[输入付款金额] E --> F{付款金额 <= 欠款金额?} F -->|是| G[登记付款记录] F -->|否| H[提示付款金额不能超过欠款金额] H --> E G --> I{付款金额 = 欠款金额?} I -->|是| J[更新供商欠款状态为已结清] I -->|否| K[更新供商欠款余额] J --> End K --> End

✏️ 付供商欠款登记

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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