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**功能定位** 规范向供应商支付货款的记录流程,确保每笔付款有据可查,避免账务混乱与资金管理风险。 **核心功能** 管理付款日期、供商名称、付款金额、优惠金额、付款大写、付款方式、操作员及备注信息。支持新增、编辑、删除付款记录,并自动生成付款大写金额。 **业务价值** 杜绝付款信息遗漏与手工记账错误,确保每笔供应商款项可追溯、可核对,降低财务合规风险。 **使用场景** - 财务人员向中药饮片供应商支付货款时,录入付款明细并自动生成大写金额。 - 月末与供应商对账时,按日期或供商名称快速调取历史付款记录,确保账实相符。
👤 面向 企业管理者
📝 8 个字段📋 3 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[填写付款单:日期、供商名称、付款金额、优惠金额、付款大写、付款方式、操作员、备注] A --> B{校验供商名称是否存在} B -->|是| C{校验付款金额是否大于0} B -->|否| End((结束)) C -->|是| D{校验付款大写与付款金额是否一致} C -->|否| End((结束)) D -->|是| E[保存付款单并更新供商应付账款] D -->|否| End((结束)) E --> End((结束))

✏️ 付供商款

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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