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**功能定位** 对财务审查后的差旅费报销单据进行最终审批确认,确保费用合规性与流程闭环。 **核心功能** 管理字段包括:单号、填报日期、费用归属部门、出差事由、合计金额及大写、财务审查结论、财务人员、未通过理由。支持逐单查阅财务审查结果,执行“通过”或“驳回”操作,并填写审批意见。 **业务价值** 通过总经理终审把关,规避超预算报销、跨部门费用归属错误等合规风险;驳回时留存未通过理由,形成审批追溯闭环,防止权责不清。 **使用场景** 1. 财务审查后,总经理核查大额差旅费用的合理性并终审。 2. 发现费用归属部门与出差事由不符时,驳回并注明原因。 3. 月末集中审批未完结单据,保障财务关账时效。
👤 面向 企业管理者
📝 14 个字段📊 14 个从表字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[填报差旅费报销单] A --> B[部门负责人审批] B --> C{总经理审批} C -->|是| D[财务审查] C -->|否| E[未通过理由] E --> F[退回修改] D --> G{财务审查是否通过} G -->|是| H[财务人员确认] G -->|否| I[未通过理由] I --> F H --> End((结束))

✏️ 总经理审批

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
🔗: 单号
单号出发地点出发日期到达地点到达日期车船费住宿天数住宿费
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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