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**功能定位** 规范差旅费用财务审批流程,确保报销单据合规性、准确性,提升财务审核效率与内部控制水平。 **核心功能** - 管理字段:单号、填报日期、费用归属部门、出差事由、合计金额(含大写)、财务审查结果、财务人员、未通过理由、总经理审批意见。 - 支持操作:财务人员对报销单进行合规性审查、标注未通过理由;总经理进行终审决策;全程记录审批轨迹与操作人信息。 **业务价值** - 规避费用归集错误、金额不符等数据遗漏风险。 - 强化合规审查,防止虚假报销或超标准支出。 - 实现审批过程可追溯,支持后续审计与责任界定。 **使用场景** - 财务人员逐单核对发票金额与填报数据,标记不合规项并退回补充。 - 总经理审查大额或跨部门差旅申请,一键终审或驳回并注明原因。 - 审计阶段调阅历史审批记录,快速定位审批异常节点。
👤 面向 企业管理者
📝 14 个字段📊 14 个从表字段

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[填报差旅费报销单] A --> B[财务审查] B --> C{财务审查是否通过?} C -->|是| D[总经理审批] C -->|否| E[记录未通过理由] E --> F[返回修改] F --> A D --> G{总经理是否审批通过?} G -->|是| End((结束)) G -->|否| H[记录未通过理由] H --> F

✏️ 财务审批

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
🔗: 单号
单号出发地点出发日期到达地点到达日期车船费住宿天数住宿费
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

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