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**功能定位** 规范供应商付款登记流程,确保每笔应付与实付数据准确可追溯,避免账务混乱与资金管理风险。 **核心功能** 记录日期、供商编号/名称、联系人、联系电话等基本信息;管理应付金额、付款金额与欠款金额;支持新增、编辑、删除付款记录,并自动计算欠款余额;记录操作者信息与备注。 **业务价值** 消除手工记账导致的遗漏与错账风险,实现付款全流程留痕,便于后期对账与审计,提升资金管控透明度。 **使用场景** - 采购轮胎后,财务人员根据采购单登记应付金额,录入实际付款并自动更新欠款。 - 供应商催款时,快速查询历史付款记录与当前欠款余额,核对无误后安排付款。 - 月末对账时,按日期或供应商筛选付款记录,生成应付款汇总清单。
👤 面向 企业管理者
📝 10 个字段📋 4 条业务规则

📊 业务流程图

graph TD Start((开始)) --> A[进入付款登记界面] A --> B[选择供商编号,自动带出供商名称、联系人、联系电话] B --> C[输入应付金额、付款金额] C --> D{判断付款金额是否大于应付金额?} D -->|是| E[提示“付款金额不能大于应付金额”] E --> C D -->|否| F[系统自动计算欠款金额] F --> G{判断欠款金额是否正确?} G -->|是| H[输入备注信息] G -->|否| C H --> I[点击保存按钮] I --> J{判断必填字段是否完整?} J -->|是| K[保存付款记录并更新供商欠款] J -->|否| L[提示“请填写完整信息”] L --> H K --> M{判断是否打印付款凭证?} M -->|是| N[打印凭证] N --> End((结束)) M -->|否| End((结束))

✏️ 付款登记

💡 以下为示例数据,帮助您了解填写方式
💡 此为功能演示界面,仅展示数据结构

⭐ 系统优点

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